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崗位職責:一.業(yè)務風險管控與合規(guī)審計:1.定期開展業(yè)務領域風險及合規(guī)執(zhí)行性審計,重點聚焦公司關(guān)鍵業(yè)務環(huán)節(jié),如產(chǎn)品定價、服務費收繳、合同管理、管理授權(quán)。2.針對舞弊高發(fā)領域(如服務費收繳、供應商管理、費用報銷、資產(chǎn)采購等),主導設計并執(zhí)行專項審計程序,推動建立長效風險防控...
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職位描述:1、協(xié)助部門經(jīng)理建立健全公司內(nèi)控、審計監(jiān)督體系,完善公司各項審計制度、規(guī)范、流程,維護公司內(nèi)控、風險體系的有效運行;2、負責獨立/組織完成日常審計(銷售、采購、財務、生產(chǎn))、經(jīng)濟責任審計、舞弊專項審計等各類審計項目;3、根據(jù)審計發(fā)現(xiàn),擬定審計建議或處理意見,定...
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崗位職責:1.協(xié)助制定與修訂財務審計制度2.在具體審計工作中落實財務審計制度,并督促財務審計制度在下屬審計機構(gòu)的落實3.根據(jù)公司及部門工作的安排,負責制定各項具體審計計劃及方案,并負責落實執(zhí)行4.開展公司及各分子公司的財務審計工作,根據(jù)財務審計情況對公司財務管理提出創(chuàng)新...
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崗位職責:1、負責公司內(nèi)部審計工作,包括但不限于財務審計、運營審計等;2、制定并執(zhí)行年度審計計劃,確保公司各項業(yè)務活動符合相關(guān)法規(guī)和公司政策;3、對公司的內(nèi)部控制體系進行評估和完善,提出改進建議;4、跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題,督促相關(guān)部門落實整改措施;5、參與重大項目的審計工...
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工作職責:一、審計工作規(guī)劃與執(zhí)行1、制定計劃:依據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略目標、運營狀況以及行業(yè)動態(tài),制定全面、合理的年度審計計劃,明確審計工作的重點領域、時間安排和資源分配,確保審計工作能夠有效覆蓋制造業(yè)企業(yè)的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié),包括采購、生產(chǎn)、銷售、庫存管理等。2、設計方案:針對不同的...
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工作內(nèi)容:1、獨立制定具體項目審計計劃、審計方案。2、作為審計項目負責人,組織實施各項審計工作,確保審計項目按時按質(zhì)完成。3、推動審計發(fā)現(xiàn)問題的整改與落實,形成閉環(huán)。4、按時按質(zhì)完成領導交辦的其他工作。任職資格:1、本科及以上學歷;5年以上審計監(jiān)察及相關(guān)工作經(jīng)驗;英語可...
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崗位職責:1、根據(jù)集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃,完善并優(yōu)化內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;2、根據(jù)嬰幼園年度審計工作計劃,擬定審計方案,負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通工作,組織進行公司各項審計工作實施;3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,出具內(nèi)部審計報告并提出改進意見和建議;4、...
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費用審計
15-20萬 | 深圳市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-08-11 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
【崗位職責】:1、對內(nèi)部各項費用實施與發(fā)生情況進行專項審計,挖掘舞弊風險與線索,初步調(diào)查,給出審計建議,輸出審計報告;2、參與其它各專項審計,獨立負責相應模塊,按期完成審計成果與資料交付;3、參與監(jiān)察舞弊案件初查,獨立負責主導小案件調(diào)查并輸出調(diào)查報告與審計建議,根據(jù)情況...
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一、工作內(nèi)容: 1、負責審計信息化建設,設計規(guī)劃方案,并全過程跟蹤落實。協(xié)助內(nèi)審與監(jiān)察人員建立信息化分析模型; 2、負責執(zhí)行IT SOX相關(guān)測試工作,包括ITGC、ITAC等; 3、負責IT專項審計、信息安全審計工作; 5、通過一些程序和代碼邏輯設計,進...
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審計專員
6-9萬 | 昆明市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-08-11 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
崗位職責:1、參與年度審計工作計劃內(nèi)外各類審計項目實施,協(xié)助項目負責人完成審計任務;2、 客觀、公正、準確地實施各項審計程序,包含但不限于訪談、觀察、穿行與抽樣測試、實質(zhì)性測試、分析性復核等;3、 編制、歸類、整理審計文檔和數(shù)據(jù)資料,協(xié)助編制審計工作底稿;4、 審計項目...
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審計副經(jīng)理
10-15萬 | 廣州市 | 本科 | 無經(jīng)驗
發(fā)布于:2025-08-04 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
【工作內(nèi)容】- 負責組織和實施內(nèi)部審計項目,確保審計活動遵循相關(guān)法規(guī)及公司政策。- 對公司財務報表、運營流程和風險管理進行評估,識別潛在問題并提出改進建議。- 協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計資源,確保審計項目的順利進行,并與管理層溝通審計發(fā)現(xiàn)和建議,跟蹤整改進度,確保整改措施得到有效落...
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企
職責描述:1、審計計劃執(zhí)行:獨立完成年度審計計劃中的專項審計任務,確保審計程序合規(guī)、證據(jù)充分。2、風險識別與評估:識別業(yè)務流程中的財務、合規(guī)及操作風險,評估內(nèi)部控制有效性。3、審計報告編制:撰寫專業(yè)審計報告,提出可落地的改進建議。4、整改跟蹤與驗證:監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的整...
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企
1.基于公司各部門業(yè)務流程,對內(nèi)部控制體系提出具有可行性的完善方案并不斷迭代,使相關(guān)內(nèi)部控制最終達到有效性;2.參與內(nèi)部管理的制度的修訂,審核并提出修訂意見;3.基于內(nèi)部管理制度,對內(nèi)部控制體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督并就執(zhí)行結(jié)果形成書面報告;4.對于內(nèi)部控制執(zhí)行過程中存在重...
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審計專員
8-13萬 | 南京市 | 本科 | 無經(jīng)驗
發(fā)布于:2025-08-04 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
工作職責:帶領審計團隊利用高效的審計工具執(zhí)行例行審計和專項調(diào)查項目1.協(xié)助內(nèi)審負責人對BU的風險進行評估并制定年度審計計劃2.帶領審計團隊執(zhí)行例行審計項目和專項調(diào)查項目,識別風險并提出改進建議,控制項目的質(zhì)量,準備和發(fā)布審計報告、跟蹤審計發(fā)現(xiàn)以確保被審單位在規(guī)定的時間內(nèi)...
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審計專員
6-10萬 | 溫州市 | 大專 | 1年以下
發(fā)布于:2025-07-23 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
1、對各公司貫徹落實集團政策措施進行專項審計,通過專項審計促進集團政策跟蹤落地。2、對各公司稅務風險進行審查,提出稅務風險提示及整改辦法,提出稅務籌劃建議。3、制定年度審計計劃、實施審計項目,及時發(fā)現(xiàn)各公司經(jīng)營管理過程中存在的問題,跟蹤審計整改措施執(zhí)行情況。4、對各公司...
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職位描述崗位職責:1.參與公司治理,規(guī)劃審計監(jiān)察職能戰(zhàn)略目標,制定戰(zhàn)略行動方案、年度工作計劃和預算2.制定審計監(jiān)察工作制度和流程,維護審計機構(gòu)成熟度3.組織和指導開展內(nèi)部審計、監(jiān)察項目,編制審計報告、處理意見、風險預警、整改報告等4.建立廉潔體系,受理和處置舉報,開展?jié)?..
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供應商管理審計專員
8-12萬 | 蘇州市 | 大專 | 無經(jīng)驗
發(fā)布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
工作內(nèi)容:1)對現(xiàn)有供應商管理制度,供應商新建、導入和評估等流程進行稽核與完善2)對供應商選擇與評審進行稽核,對采購合理性、產(chǎn)品與服務價格合理性進行稽核與規(guī)范3)檢查供應商招標、詢比議價等各種方式的決定是否依規(guī)辦理進行4)檢查供應商相關(guān)合同內(nèi)容、所規(guī)定增項、減項、罰款等...
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審計負責人
15-30萬 | 蘇州市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
1. 財務審計: 參與制定并執(zhí)行年度財務審計計劃,對公司財務報表、會計憑證、賬務處理等進行獨立、客觀的審計,確保財務信息的真實性、完整性和準確性。 對公司財務內(nèi)部控制制度進行審計,評估其設計和運行的有效性,識別潛在風險,提出改進建議。 對公司的收...
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審計管理
17-30萬 | 北京-海淀區(qū) | 本科 | 無經(jīng)驗
發(fā)布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內(nèi)反饋
職責描述:1.根據(jù)年度審計計劃或管理層要求,獨立策劃、執(zhí)行并完成對公司關(guān)鍵業(yè)務流程(如銷售與收款、采購與付款、存貨管理、資金管理、財務報告、ITGC等)的內(nèi)控設計有效性和運行有效性的審計評估。識別、評估和記錄業(yè)務流程中的控制缺陷(包括設計缺陷和執(zhí)行缺陷),分析其潛在影響...
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1、主導工程項目全周期審計(立項、招標、施工、竣工結(jié)算),識別成本超支、合同漏洞及工程質(zhì)量管理風險。2、獨立開展高管離任經(jīng)濟責任審計,評估履職合規(guī)性、資產(chǎn)安全及決策有效性。3、牽頭舞弊專項調(diào)查(侵占資產(chǎn)、利益輸送、虛假交易等),制定反舞弊策略并推動整改閉環(huán)。4、內(nèi)控與合...